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轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù),要把上個(gè)月留底的數(shù)據(jù)減掉嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2018 09/10 20:18
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是上個(gè)月已將留抵的增值科結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,就是只用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)本月的增值稅數(shù)據(jù)
2018 09/10 20:19
84785006
2018 09/10 20:21
上個(gè)月有留底,就是借方余額,不要交稅,是負(fù)數(shù),這個(gè)月有增值稅,那么這個(gè)月做分錄要減去上個(gè)月的數(shù)據(jù)嗎
江老師
2018 09/10 20:22
你上個(gè)月是否結(jié)轉(zhuǎn),如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,就是需要本月一起結(jié)轉(zhuǎn);如果上月已結(jié)轉(zhuǎn)到了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,本月就不用結(jié)轉(zhuǎn)上月的數(shù)據(jù)了。
84785006
2018 09/10 20:24
比如上個(gè)月是借方800,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是1000,這個(gè)月的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200,:貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)200是不是這樣做賬
江老師
2018 09/10 20:26
不是這樣做,需要將銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,再?gòu)摹皯?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目中
84785006
2018 09/10 20:28
也就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅吧
江老師
2018 09/10 20:30
肯定是需要“應(yīng)勻稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”科目與“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)“科目的余額結(jié)平。余額變?yōu)?
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