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轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù),要把上個月留底的數(shù)據(jù)減掉嗎
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速問速答如果是上個月已將留抵的增值科結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,就是只用進行結(jié)轉(zhuǎn)本月的增值稅數(shù)據(jù)
2018 09/10 20:19
84785006
2018 09/10 20:21
上個月有留底,就是借方余額,不要交稅,是負(fù)數(shù),這個月有增值稅,那么這個月做分錄要減去上個月的數(shù)據(jù)嗎
江老師
2018 09/10 20:22
你上個月是否結(jié)轉(zhuǎn),如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,就是需要本月一起結(jié)轉(zhuǎn);如果上月已結(jié)轉(zhuǎn)到了“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,本月就不用結(jié)轉(zhuǎn)上月的數(shù)據(jù)了。
84785006
2018 09/10 20:24
比如上個月是借方800,這個月銷項減進項是1000,這個月的分錄是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200,:貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)200是不是這樣做賬
江老師
2018 09/10 20:26
不是這樣做,需要將銷項稅額與進項稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,再從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目中
84785006
2018 09/10 20:28
也就是銷項減進項的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅吧
江老師
2018 09/10 20:30
肯定是需要“應(yīng)勻稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目與“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)“科目的余額結(jié)平。余額變?yōu)?
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