問(wèn)題已解決

老師我們是物業(yè)公司,提前收取業(yè)主的垃圾清運(yùn)費(fèi),我做的是借銀行,貸預(yù)收賬款,到11月份才開始提供服務(wù),11月收到垃圾清運(yùn)的成本票,我借預(yù)收賬款垃圾清運(yùn)費(fèi),貸什么呢?還是需要把預(yù)收的垃圾清運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)收入,再做賬呢?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:01/09 18:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
提供服務(wù),借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
01/09 18:18
84785031
01/09 18:23
老師,能不能不確認(rèn)收入,直接借預(yù)收賬款,貸應(yīng)付賬款
東老師
01/09 18:23
不行,這個(gè)也屬于你們的收入
84785031
01/09 18:26
那收到發(fā)票了,再做成本,對(duì)吧老師
東老師
01/09 18:27
對(duì)的,收到的發(fā)票記入到成本費(fèi)用
84785031
01/09 18:31
好的,謝謝
東老師
01/09 18:31
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝
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