問(wèn)題已解決

老師我第一天預(yù)付一筆款,分錄我會(huì)寫(xiě)掛預(yù)付,第二天人家給我開(kāi)票了,但是剩下的款我還沒(méi)有付給他,一直過(guò)好幾個(gè)月才付款,那我收到了票我怎么寫(xiě)分錄呢?最后結(jié)清時(shí)怎么寫(xiě)分錄?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:01/08 16:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到發(fā)票的時(shí)候,借:原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款 結(jié)清的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 有預(yù)付的時(shí)候,都是預(yù)付賬款,而不會(huì)一部分 預(yù)付,一部分 應(yīng)付
01/08 16:48
84785031
01/08 16:53
沒(méi)有原材料呀老師,這是一項(xiàng)費(fèi)用
鄒老師
01/08 16:53
你好,那把原材料等科目,換成費(fèi)用科目就是了?
84785031
01/08 16:58
第一天預(yù)付500,借預(yù)付賬款500,貸銀行存款500,第二天收到發(fā)票,姐主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-辦公費(fèi)4500,貸預(yù)付賬款多少呀?500嗎?
鄒老師
01/09 07:49
你好,第二個(gè)分錄,貸方的金額是4500 通常辦公費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用科目核算,而不是計(jì)入成本的
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