問(wèn)題已解決

老師,員工報(bào)銷費(fèi)用,里面有無(wú)票的,領(lǐng)導(dǎo)也簽字了,這樣單據(jù)和金額對(duì)不上了,這個(gè)不合規(guī)的,出現(xiàn)這種情況怎么辦?還有,購(gòu)買個(gè)東西,對(duì)方?jīng)]有收據(jù)就使用付款截圖方式報(bào)銷,這個(gè)又怎么處理?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:01/08 15:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 員工報(bào)銷含無(wú)票費(fèi)用 與員工溝通核實(shí)無(wú)票原因。 判斷費(fèi)用真實(shí)性與合理性,查看有無(wú)旁證材料。 按公司規(guī)定處理,符合特殊報(bào)銷規(guī)定的按流程操作,不符合的向員工和領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明不能報(bào)銷。 完善報(bào)銷制度,加強(qiáng)員工財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。 以付款截圖報(bào)銷無(wú)收據(jù)情況 確認(rèn)付款截圖有效性,查看關(guān)鍵信息及有無(wú)篡改。 核實(shí)交易真實(shí)性,可聯(lián)系交易對(duì)方或讓員工提供其他證明材料。 能補(bǔ)開收據(jù)的讓員工補(bǔ)開,無(wú)法補(bǔ)開的讓員工寫情況說(shuō)明,經(jīng)審批后連同截圖報(bào)銷。 規(guī)范后續(xù)流程,強(qiáng)調(diào)盡量取得正規(guī)收據(jù)或發(fā)票,明確輔助憑證使用條件和審核要求。
01/08 15:21
84785007
01/08 15:27
好的,謝謝老師
樸老師
01/08 15:29
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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