問題已解決

老師您好,2024年稅務(wù)稽查,我公司其他應(yīng)收款需要補(bǔ)繳稅款,2021年稅務(wù)局直接在納稅申報附表二修改了一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,2022-2023直接在納稅申報表附表二做了一筆未開票銷售,,請問怎么做賬。

84785024| 提問時間:01/07 21:54
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,ACCA
您好,借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 這2個分錄就可以了
01/07 21:56
84785024
01/07 22:02
老師,我們留抵稅額比較大,直接沖留抵稅額。
琦禎異寶
01/07 22:04
哦哦,那只有上面那一個分錄
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