問題已解決
老師,我們企業(yè)上個月出售了用過的設備,給對方開具了一張稅率是3%的普通發(fā)票,我們原來有留底的稅額,怎么不能自動抵扣稅款呢?
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速問速答你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
系統(tǒng)上面應該會抵減的,你如果有進項的話,
01/07 17:00
84785039
01/07 17:01
我們是一般納稅人
宋生老師
01/07 17:01
你好,一般納稅,你如果有進項,正常是可以抵扣。你如果有進項正常是可以抵扣
宋生老師
01/07 17:02
你看一下你的申報表上面有沒有抵減
84785039
01/07 17:07
沒有抵減,剛才截圖了發(fā)不過去
宋生老師
01/07 17:08
你好,可能是現(xiàn)在系統(tǒng)更新了。
如果你有進項,進項留底的話也是可以的,最終結(jié)果是一樣的。
84785039
01/07 17:08
顯示的本期應補稅額是“剛好上次開票的稅額”
宋生老師
01/07 17:08
你好,你有沒有進項可以抵扣的?
84785039
01/07 17:09
也就是再勾選一張進項來抵扣嗎?
84785039
01/07 17:10
目前還有未勾選確認的進項發(fā)票
宋生老師
01/07 17:10
你好,你如果還沒有申報,你看能不能再勾選。
宋生老師
01/07 17:11
可以試一下看看了
84785039
01/07 17:11
好的,謝謝老師
宋生老師
01/07 17:12
你好,不用擔心,麻煩給個五星好評,謝謝。
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