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24年5月份開具一張普票,房租費24.5.1-25.4.30一年4200元,24年已確認收入,25年人家不想租了,25年4個月得退給他。然后25年1月開具紅字4200元,重新開藍字2800元,因為收入跨年了,請問會計分錄怎么做?

84785016| 提問時間:01/02 15:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
2024 年確認收入時(假設(shè)按月確認) 借:銀行存款等 4200 貸:預(yù)收賬款 4200 每月確認收入: 借:預(yù)收賬款 350(4200÷12) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 350 2025 年 1 月開具紅字發(fā)票和藍字發(fā)票時 沖回 2024 年已確認的收入(4 個月): 借:以前年度損益調(diào)整 -1400(350×4) 貸:預(yù)收賬款 -1400 沖減 2025 年 1 月多確認的收入(因為之前按全年確認了,現(xiàn)在實際只有 8 個月): 借:預(yù)收賬款 700(350×2,1 月多確認了 2 個月) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 -700 重新按實際租賃期間確認收入(8 個月): 借:預(yù)收賬款 2800 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2800(2800÷8 = 350,每月確認 350,8 個月共 2800) 2025 年 1 月退款時 借:預(yù)收賬款 1400(4200 - 2800) 貸:銀行存款等 1400
01/02 15:56
84785016
01/02 15:57
老師,沒有全部確認,只確認了24年部分的收入,25年4個月還沒有確認收入
樸老師
01/02 15:58
確認多少做多少就可以了
84785016
01/02 16:00
24年4月開具 借:庫存現(xiàn)金4200 貸:其他應(yīng)付款-瀝港房租費4000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅200 24.5.1-24.12.31 2666.67已確認收入 25.1.1-25.4.30 1333.33 200的增值稅季度未超過,已轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
樸老師
01/02 16:02
同學你好 對的 是這樣的
84785016
01/02 16:13
25年1月沖紅 借:庫存現(xiàn)金-4200 貸:其他應(yīng)付款-瀝港房租費-4000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-200 25年1月重新開具藍字 24.5.1-24.12.31租期 借:庫存現(xiàn)金2800 貸:其他應(yīng)付款-瀝港房租費2666.67 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅133.33
84785016
01/02 16:13
然后怎么做?
樸老師
01/02 16:17
同學你好不對吧 藍字分錄為啥這樣做 不是按月確認收入嗎 往來科目后面為啥貸應(yīng)交稅費
84785016
01/02 16:50
24年4月開具發(fā)票 24.5.1-25.4.30一年租期 借:庫存現(xiàn)金4200 貸:其他應(yīng)付款-瀝港房租費4000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅200 24.5.1-24.12.31 2666.67已確認收入 25.1.1-25.4.30 1333.33未確認 200的增值稅因為季度未超 在季度已轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 這個是之前我們做的,通過其他應(yīng)付款去分攤,做到其他業(yè)務(wù)收入
84785016
01/02 16:52
現(xiàn)在25年4個月人家不想租了,所以1400元得退錢,發(fā)票要沖紅,再開2800元
84785016
01/02 16:52
請按照我之前的,列一下后續(xù)的 會計分錄
樸老師
01/02 16:58
原分錄負數(shù)紅沖之后 再做 借庫存現(xiàn)金2800 貸其他業(yè)務(wù)收入2718.45 貸銷項81.55 借其他應(yīng)付款1400 貸現(xiàn)金1400
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