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小規(guī)模納稅人如何記錄增值稅銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:12/03 17:38
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歐陽老師
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職稱:實(shí)務(wù)專家,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,增值稅銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄可以按照以下方式記錄:
1. 增值稅銷售額的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2. 進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

需要注意的是,小規(guī)模納稅人在銷售商品或提供勞務(wù)時(shí),不需要單獨(dú)列示增值稅銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,而是直接將增值稅銷售額納入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,將進(jìn)項(xiàng)稅額納入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中。這樣可以簡(jiǎn)化會(huì)計(jì)處理,減少會(huì)計(jì)工作量。
2023-12-03 17:44:15
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