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審計(jì)記錄的內(nèi)容應(yīng)包括哪些方面?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:11/17 14:06
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
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審計(jì)記錄是審計(jì)工作的重要成果之一,它記錄了審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)過(guò)程中所獲得的證據(jù)和相關(guān)信息。審計(jì)記錄的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾個(gè)方面:
1. 審計(jì)目標(biāo)和范圍:明確審計(jì)的目標(biāo)和范圍,包括審計(jì)的時(shí)間段、審計(jì)的對(duì)象、審計(jì)的目的等。
2. 審計(jì)程序和方法:詳細(xì)描述審計(jì)師采取的審計(jì)程序和方法,包括采集證據(jù)的方式、數(shù)據(jù)分析的方法、采樣的方法等。
3. 審計(jì)證據(jù):記錄審計(jì)師獲得的證據(jù),包括原始憑證、賬簿、報(bào)表、文件和其他相關(guān)資料,以及審計(jì)師對(duì)這些證據(jù)的分析和評(píng)價(jià)。
4. 審計(jì)調(diào)整和重要事項(xiàng):記錄審計(jì)師對(duì)賬簿、報(bào)表等進(jìn)行調(diào)整的情況,以及審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重要事項(xiàng),如內(nèi)部控制缺陷、違規(guī)行為等。
5. 審計(jì)意見和建議:根據(jù)審計(jì)師對(duì)審計(jì)結(jié)果的評(píng)價(jià),提出審計(jì)意見和建議,包括對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和公允性的評(píng)價(jià),以及對(duì)內(nèi)部控制的改進(jìn)建議等。
6. 審計(jì)師的簽名和日期:審計(jì)記錄應(yīng)由審計(jì)師簽署,并注明審計(jì)的日期,以確保審計(jì)記錄的真實(shí)性和可靠性。

總之,審計(jì)記錄應(yīng)包含審計(jì)的全過(guò)程,從確定目標(biāo)和范圍、制定審計(jì)程序和方法,到采集證據(jù)、分析評(píng)價(jià),最終提出審計(jì)意見和建議。這些記錄對(duì)于審計(jì)的可追溯性和審計(jì)結(jié)果的可信度非常重要。
2023-11-17 14:15:32
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