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往年度進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是怎樣的?
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速問速答李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會六科,網(wǎng)校獎學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗,擅長將會計等理論和實操的結(jié)合,主攻注會會計答疑。
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往年度進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄如下:
借:應(yīng)交稅費-進項稅額
貸:其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款
具體金額根據(jù)往年度進項稅額確定。這個分錄的目的是將往年度未使用的進項稅額轉(zhuǎn)出,以便用于抵扣當(dāng)期應(yīng)納稅額。在借方科目中選擇應(yīng)交稅費-進項稅額是因為進項稅額屬于已交稅費中的一部分,需要在貸方科目中選擇其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款是因為轉(zhuǎn)出的進項稅額實際上是一種應(yīng)付款項。
借:應(yīng)交稅費-進項稅額
貸:其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款
具體金額根據(jù)往年度進項稅額確定。這個分錄的目的是將往年度未使用的進項稅額轉(zhuǎn)出,以便用于抵扣當(dāng)期應(yīng)納稅額。在借方科目中選擇應(yīng)交稅費-進項稅額是因為進項稅額屬于已交稅費中的一部分,需要在貸方科目中選擇其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款是因為轉(zhuǎn)出的進項稅額實際上是一種應(yīng)付款項。
2023-11-11 12:02:22
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