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年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何處理?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:08/21 12:08
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職稱:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn),稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,擅長結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)。
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年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)分錄包括兩個(gè)部分:一是將本年度損益轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶,二是將各種費(fèi)用和收益清零,準(zhǔn)備開始新的會(huì)計(jì)年度。

具體的會(huì)計(jì)分錄如下:

借:本年度損益(損失)賬戶
貸:利潤分配賬戶

借:各種費(fèi)用(收益)賬戶
貸:本年度損益(損失)賬戶

借:本年度損益(損失)賬戶
貸:各種費(fèi)用(收益)賬戶

以上三個(gè)分錄的合計(jì)應(yīng)該為零,即借方等于貸方,這樣才能保證賬戶的平衡。

通過這些分錄,就可以將本年度的損益轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶,并清零各種費(fèi)用和收益賬戶,為新的會(huì)計(jì)年度做好準(zhǔn)備。
2023-08-21 12:17:55
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