問題已解決

其他應(yīng)收款報銷時,如何處理已經(jīng)核銷的應(yīng)收款?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:07/08 20:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務(wù)專家,注冊會計師,高級會計師
已解答9994個問題
在報銷其他應(yīng)收款時,如果已經(jīng)核銷了該應(yīng)收款,則需要進(jìn)行以下處理:
1. 首先,需要確認(rèn)已核銷的應(yīng)收款是否存在余額。如果存在余額,則需要將余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款科目中。
2. 如果已核銷的應(yīng)收款不存在余額,則需要將該應(yīng)收款從其他應(yīng)收款科目中刪除,并在會計憑證中記賬,將其核銷。
3. 記賬時,應(yīng)在借方記賬“其他應(yīng)收款”科目,金額為已核銷的應(yīng)收款的借方余額;在貸方記賬“應(yīng)收賬款”科目,金額為已核銷的應(yīng)收款的貸方余額。
4. 最后,根據(jù)實際情況,可以在會計憑證中增加相應(yīng)的說明或注釋,以便于財務(wù)人員進(jìn)行核對和審查。
2023-07-08 20:29:04
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~