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其他應(yīng)收款報(bào)銷時(shí),如何處理已經(jīng)核銷的應(yīng)收款?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:07/08 20:21
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歐陽老師
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在報(bào)銷其他應(yīng)收款時(shí),如果已經(jīng)核銷了該應(yīng)收款,則需要進(jìn)行以下處理:
1. 首先,需要確認(rèn)已核銷的應(yīng)收款是否存在余額。如果存在余額,則需要將余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款科目中。
2. 如果已核銷的應(yīng)收款不存在余額,則需要將該應(yīng)收款從其他應(yīng)收款科目中刪除,并在會(huì)計(jì)憑證中記賬,將其核銷。
3. 記賬時(shí),應(yīng)在借方記賬“其他應(yīng)收款”科目,金額為已核銷的應(yīng)收款的借方余額;在貸方記賬“應(yīng)收賬款”科目,金額為已核銷的應(yīng)收款的貸方余額。
4. 最后,根據(jù)實(shí)際情況,可以在會(huì)計(jì)憑證中增加相應(yīng)的說明或注釋,以便于財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核對(duì)和審查。
2023-07-08 20:29:04
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