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審計報告中的其他段落都包括哪些內(nèi)容?
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審計報告中的其他段落包括以下內(nèi)容:
1. 管理層聲明:這是管理層對財務(wù)報表真實性和準(zhǔn)確性的聲明,通常包括對內(nèi)部控制的評估和承諾。
2. 審計范圍:這是審計師對財務(wù)報表進行審核的范圍,包括對內(nèi)部控制的評估和承諾。
3. 審計意見:這是審計師對財務(wù)報表真實性和準(zhǔn)確性的結(jié)論,通常分為無保留意見、保留意見、否定意見和不表達意見。
4. 其他事項:這是審計師對與財務(wù)報表相關(guān)的其他事項的說明,如審計師的獨立性、審計師的責(zé)任等。
以上是審計報告中其他段落的主要內(nèi)容,不同的審計報告可能會有所不同。
1. 管理層聲明:這是管理層對財務(wù)報表真實性和準(zhǔn)確性的聲明,通常包括對內(nèi)部控制的評估和承諾。
2. 審計范圍:這是審計師對財務(wù)報表進行審核的范圍,包括對內(nèi)部控制的評估和承諾。
3. 審計意見:這是審計師對財務(wù)報表真實性和準(zhǔn)確性的結(jié)論,通常分為無保留意見、保留意見、否定意見和不表達意見。
4. 其他事項:這是審計師對與財務(wù)報表相關(guān)的其他事項的說明,如審計師的獨立性、審計師的責(zé)任等。
以上是審計報告中其他段落的主要內(nèi)容,不同的審計報告可能會有所不同。
2023-06-29 09:30:44
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