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審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系是什么?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:06/10 14:55
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歐陽(yáng)老師
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職稱:實(shí)務(wù)專家,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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審計(jì)與內(nèi)部控制是緊密相關(guān)的兩個(gè)概念,它們之間的關(guān)系如下:
1. 審計(jì)是對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià):審計(jì)是一種評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的方法。審計(jì)員通過對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià),來判斷企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。因此,內(nèi)部控制是審計(jì)的前提條件。
2. 內(nèi)部控制是審計(jì)的對(duì)象:內(nèi)部控制是企業(yè)管理的一種基本手段,是為了保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)、維護(hù)企業(yè)利益而實(shí)施的一系列措施。審計(jì)員通過對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià),來判斷企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。
3. 審計(jì)能夠提高內(nèi)部控制的質(zhì)量:審計(jì)員通過對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià),能夠發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題和不足之處,從而提出改進(jìn)建議,幫助企業(yè)提高內(nèi)部控制的質(zhì)量和效率。
4. 內(nèi)部控制能夠提高審計(jì)的效果:企業(yè)實(shí)施良好的內(nèi)部控制,能夠使審計(jì)員更容易地獲取和理解企業(yè)的財(cái)務(wù)信息,從而提高審計(jì)的效果和準(zhǔn)確性。

因此,審計(jì)與內(nèi)部控制是相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系。企業(yè)應(yīng)該注重內(nèi)部控制的建設(shè)和完善,以提高財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,同時(shí)也應(yīng)該接受審計(jì)的評(píng)價(jià),不斷改進(jìn)和完善內(nèi)部控制。
2023-06-10 15:03:02
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