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小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表怎么填
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金牌答疑老師
職稱:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn),稅務(wù)師,注冊會計(jì)師,擅長結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識。
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小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表填寫如下:
1. 填寫納稅人基本信息,包括納稅人識別號、納稅人名稱、地址、電話等信息。
2. 填寫本期銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,其中銷售額包括應(yīng)稅銷售額和免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額包括一般納稅人的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。
3. 根據(jù)本期銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算出應(yīng)納稅額。
4. 填寫本期已繳稅額,包括上期留抵稅額和本期已繳稅額。
5. 根據(jù)應(yīng)納稅額和已繳稅額計(jì)算出本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
6. 填寫本期留抵稅額,即本期應(yīng)補(bǔ)稅額中可以留抵到下期的稅額。
7. 填寫本期應(yīng)納稅額減征額和免稅銷售額,如果有的話。
8. 填寫本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,如果有的話。
9. 填寫本期納稅申報(bào)表日期、申報(bào)人姓名和聯(lián)系電話等信息。
注意事項(xiàng):
1. 增值稅申報(bào)表的填寫應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤,如有錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正。
2. 納稅人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)提交增值稅申報(bào)表。
3. 增值稅申報(bào)表的填寫應(yīng)當(dāng)遵守稅法和稅務(wù)部門的規(guī)定。
1. 填寫納稅人基本信息,包括納稅人識別號、納稅人名稱、地址、電話等信息。
2. 填寫本期銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額,其中銷售額包括應(yīng)稅銷售額和免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額包括一般納稅人的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。
3. 根據(jù)本期銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算出應(yīng)納稅額。
4. 填寫本期已繳稅額,包括上期留抵稅額和本期已繳稅額。
5. 根據(jù)應(yīng)納稅額和已繳稅額計(jì)算出本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
6. 填寫本期留抵稅額,即本期應(yīng)補(bǔ)稅額中可以留抵到下期的稅額。
7. 填寫本期應(yīng)納稅額減征額和免稅銷售額,如果有的話。
8. 填寫本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,如果有的話。
9. 填寫本期納稅申報(bào)表日期、申報(bào)人姓名和聯(lián)系電話等信息。
注意事項(xiàng):
1. 增值稅申報(bào)表的填寫應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤,如有錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正。
2. 納稅人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)提交增值稅申報(bào)表。
3. 增值稅申報(bào)表的填寫應(yīng)當(dāng)遵守稅法和稅務(wù)部門的規(guī)定。
2023-06-05 09:20:19
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