問題已解決

免稅怎么填增值稅申報表

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:06/04 19:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會六科,網(wǎng)校獎學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗,擅長將會計等理論和實操的結(jié)合,主攻注會會計答疑。
已解答9774個問題
在填寫增值稅申報表時,如果您的銷售商品或提供勞務(wù)屬于免稅項目,需要在表格中填寫“免稅銷售額”和“免稅進項稅額”兩個欄目。

具體操作步驟如下:
1. 在增值稅申報表中找到“銷售額”一欄,填寫您的銷售總額。
2. 在“免稅銷售額”一欄中填寫您的免稅銷售額。
3. 在“應(yīng)納稅額”一欄中,系統(tǒng)會自動計算您的應(yīng)納稅額。
4. 在“進項稅額”一欄中填寫您的進項稅額。
5. 在“免稅進項稅額”一欄中填寫您的免稅進項稅額。
6. 在“可抵扣進項稅額”一欄中,系統(tǒng)會自動計算您的可抵扣進項稅額。
7. 在“應(yīng)補(退)稅額”一欄中,系統(tǒng)會自動計算您的應(yīng)補(退)稅額。

需要注意的是,填寫免稅銷售額和免稅進項稅額時,要確保填寫的內(nèi)容與您的實際情況相符。如果您有任何疑問,建議您咨詢專業(yè)的會計師或稅務(wù)師。
2023-06-04 19:52:29
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~