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年底會(huì)計(jì)需要如何處理應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的壞賬準(zhǔn)備?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:05/29 20:11
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王一老師
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年底會(huì)計(jì)需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備的處理。具體步驟如下:
1. 確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提基礎(chǔ):按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,應(yīng)將應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中預(yù)計(jì)無法收回或支付的金額計(jì)提為壞賬準(zhǔn)備。一般來說,壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提基礎(chǔ)是根據(jù)歷史壞賬率和當(dāng)前應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款余額的比例來確定的。
2. 計(jì)算壞賬準(zhǔn)備的金額:根據(jù)計(jì)提基礎(chǔ)和當(dāng)前應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款余額的情況,計(jì)算出應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額。需要注意的是,壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提應(yīng)該以合理、公允的原則為基礎(chǔ),并應(yīng)該遵循審慎性原則。
3. 記賬處理:根據(jù)計(jì)算出來的壞賬準(zhǔn)備金額,對應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行相應(yīng)的記賬處理。具體來說,應(yīng)收賬款的記賬處理是:借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款;應(yīng)付賬款的記賬處理是:借應(yīng)付賬款,貸壞賬準(zhǔn)備。

總之,年底會(huì)計(jì)需要按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備的處理,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。
2023-05-29 20:16:40
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