只開了一張紅字的增值稅專用發(fā)票,申報怎么填報
【問題】
本期只開了一張紅字的增值稅銷售專用發(fā)票,申報怎么填報?附加稅需要做紅字申報嗎?
【答案】
在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負數(shù)填寫申報。增值稅附加不需要進行負數(shù)申報。
【問題】
本期只開了一張紅字的增值稅銷售專用發(fā)票,申報怎么填報?附加稅需要做紅字申報嗎?
【答案】
在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負數(shù)填寫申報。增值稅附加不需要進行負數(shù)申報。
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