消費(fèi)者充值辦理會(huì)員預(yù)付卡服務(wù),怎么繳納增值稅
【問(wèn)題】
我公司是旅游公司,先推出一款產(chǎn)品,消費(fèi)者充值辦理會(huì)員卡服務(wù)。辦卡時(shí)成本不能扣除,我們?cè)趺床铑~開(kāi)票?如果不能差額開(kāi)票,公司稅負(fù)會(huì)比較高,怎么解決?
【答案】
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第53號(hào),預(yù)付卡辦理時(shí),不發(fā)生增值稅納稅義務(wù),按“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”下設(shè)601 “預(yù)付卡銷售和充值”開(kāi)增值稅普通發(fā)票,等實(shí)際消費(fèi)時(shí),才按銷售額計(jì)算繳納增值稅。
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