1.存貨采購
一律通過供應部統(tǒng)一采購,各部門需采購存貨時,應填寫一式三份的《采購申請表》,列明其要求和建議,經(jīng)部門負責人審批后交供應部。供應部根據(jù)公司采購流程實施采購。
2.存貨的驗收、入庫
。1)外購存貨,公司倉庫管理人員應根據(jù)隨貨同行的送貨單驗收貨物,需要確認貨物是否為公司訂單所定貨物,實物貨物是否與送貨單一致,貨物是否有損傷。
。2)自制存貨,生產(chǎn)部門加工完畢移交于倉庫的產(chǎn)品,由倉庫部門認真驗收合格后,填具產(chǎn)成品入庫單,并經(jīng)雙方簽字、確認。
3.存貨的發(fā)出
外銷,倉庫管理員根據(jù)訂單生成銷售出庫單并發(fā)貨,打印銷售出庫單。
內部領用,倉庫管理員根據(jù)審核批準后的《領料申請單》發(fā)貨。
4.存貨的盤點
企業(yè)確定存貨的實物數(shù)量有兩種方法:一種是實地盤存制;另一種是永續(xù)盤存制。
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