問:以前未入賬的固資如何做賬?
08年12月30日有未入賬機器設(shè)備115萬,在2009年1月做帳時怎么做分錄?
解答:
報批準(zhǔn)前
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整
查明是08.12.30漏記賬,如果其中115萬元的款項還未付,則
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
責(zé)任編輯:文會計
問:以前未入賬的固資如何做賬?
08年12月30日有未入賬機器設(shè)備115萬,在2009年1月做帳時怎么做分錄?
解答:
報批準(zhǔn)前
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整
查明是08.12.30漏記賬,如果其中115萬元的款項還未付,則
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
責(zé)任編輯:文會計
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