山東實(shí)行部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)審前自查報(bào)告制度
去年以來,山東省審計(jì)廳創(chuàng)新工作思路,探索實(shí)行了部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)審前自查報(bào)告制度,在促進(jìn)被審計(jì)單位提高財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí),增強(qiáng)自我管理和約束方面發(fā)揮了積極作用,取得良好成效。
山東省審計(jì)廳每年年初根據(jù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃,向有關(guān)預(yù)算執(zhí)行部門單位寄發(fā)《關(guān)于開展**年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自查的通知》,要求有關(guān)部門單位對(duì)上一年度預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行全面自查,同時(shí)明確檢查重點(diǎn),并要求將自查情況以書面報(bào)告形式一式兩份報(bào)審計(jì)組。自查報(bào)告反映并整改的問題,經(jīng)審計(jì)組核實(shí)后,不再作為審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題在審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書中反映和處理。
該制度實(shí)行2年來,被審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自查報(bào)告制度的認(rèn)識(shí)和重視程度逐步提高,從起初的不愿如實(shí)報(bào)告自查出的問題,到全面組織自查,主動(dòng)反映問題并認(rèn)真研究整改意見。如今年自查通知發(fā)出后,各被審計(jì)單位普遍召開專題部署會(huì),要求本部門和下屬單位認(rèn)真組織開展自查工作,如實(shí)報(bào)告查出的問題并認(rèn)真研究整改措施,自查工作取得實(shí)效。7個(gè)被審計(jì)部門單位提交的自查報(bào)告顯示,共自查出預(yù)算編制不完整、超預(yù)算支出、決算編報(bào)不實(shí)等9類問題,涉及金額47738.48萬元。共提出整改措施19項(xiàng),其中立即整改的問題8項(xiàng),有計(jì)劃有步驟整改的問題11項(xiàng)。該制度進(jìn)一步強(qiáng)化了部門單位的自我監(jiān)督意識(shí),提高了審計(jì)工作效率,對(duì)探索審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能發(fā)揮途徑作了一次有益的嘗試。
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