江蘇沛縣經(jīng)濟責(zé)任審計實現(xiàn)“一果共享”
為進一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計制度,明確領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任,今年以來,沛縣審計局認真落實經(jīng)濟責(zé)任審計“聯(lián)席工作會議制度”,取得了明顯成效。1至10月份,該局共完成領(lǐng)導(dǎo)干部任中和離任經(jīng)濟責(zé)任審計20項,審計查出問題金額4184萬元,避免國有資產(chǎn)流失165萬元,20份結(jié)果報告被“共享”。
一是與紀檢、組織、監(jiān)察等部門共同把握經(jīng)濟責(zé)任審計工作大局,聯(lián)合印發(fā)了《經(jīng)濟責(zé)任審計指導(dǎo)意見》和《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等規(guī)范文件,有效規(guī)范了經(jīng)濟責(zé)任審計工作和領(lǐng)導(dǎo)干部在辦理調(diào)任、轉(zhuǎn)任、免職、辭職前有關(guān)經(jīng)濟事項的交接行為。
二是在開展經(jīng)濟責(zé)任項目審計時,由組織部門牽頭組織實施進點會和出點會,講明經(jīng)濟責(zé)任審計的重要性、嚴肅性和必要性;由紀檢、監(jiān)察等部門對審計過程全程監(jiān)督,對人民來信、舉報信息等外部線索收集整理核查;審計部門負責(zé)對財政財務(wù)收支情況的真實性、合法性、效益性進行審計,出具審計結(jié)果報告,實現(xiàn)了部門間的實質(zhì)性聯(lián)動。
三是在“聯(lián)審”的基礎(chǔ)上,紀檢、組織、監(jiān)察等部門“借用”經(jīng)濟責(zé)任的審計結(jié)果作為檢查、考評、評價、領(lǐng)導(dǎo)干部和任免領(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù)之一,做到“一果共享”。
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