甘肅省紀(jì)委高度重視審計(jì)決定的落實(shí)和整改
2010年7月,省審計(jì)廳對(duì)省紀(jì)委辦公廳2009年各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)收支總體情況進(jìn)行了審計(jì),審計(jì)報(bào)告指出了一些辦公設(shè)備采購、財(cái)務(wù)核算及報(bào)銷不規(guī)范等問題,提出了進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理,健全專項(xiàng)資金管理制度等建議。審計(jì)決定下達(dá)后,省紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)查出的問題及建議高度重視,于8月31日,由省紀(jì)委常務(wù)副書記劉寶珍主持,專門召開委廳局班子成員、各廳室負(fù)責(zé)人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員全部參加的會(huì)議,通報(bào)了審計(jì)報(bào)告及審計(jì)決定,明確要求分管領(lǐng)導(dǎo)和辦公廳認(rèn)真查找存在的漏洞和問題,制定具體的整改措施,明確責(zé)任部門,對(duì)審計(jì)查出的問題進(jìn)行認(rèn)真整改。
省紀(jì)委辦公廳根據(jù)審計(jì)查出的問題及建議,立即抽調(diào)人員,對(duì)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行梳理,在借鑒省上有關(guān)單位財(cái)務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上,多次征求、聽取委廳室意見,并在書記辦公會(huì)、常委會(huì)上逐條討論后印發(fā)了《中共甘肅省紀(jì)委省監(jiān)察廳省預(yù)防腐敗局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理辦法(試行)》。該辦法規(guī)范了財(cái)務(wù)管理的審批程序及權(quán)限,建立了逐級(jí)把關(guān)、分級(jí)負(fù)責(zé)的審批制度,進(jìn)一步加強(qiáng)了年度資金預(yù)算管理,嚴(yán)格控制預(yù)算指標(biāo)。同時(shí)將事前的控制與事后監(jiān)督相結(jié)合,防范不合理、不規(guī)范開支及報(bào)銷等問題發(fā)生,確保各項(xiàng)支出真實(shí)、合法,會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、有效。
省紀(jì)委辦公廳還將專案費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用和機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了統(tǒng)一管理,單獨(dú)核算,并規(guī)定對(duì)專案費(fèi)由專門人員審核把關(guān),規(guī)范了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),保證了專項(xiàng)資金?顚S。
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