潘集區(qū)審計(jì)局認(rèn)真開展審計(jì)統(tǒng)計(jì)自查工作
為了適應(yīng)當(dāng)前審計(jì)工作的發(fā)展,如實(shí)反映審計(jì)工作進(jìn)展情況和工作成果,及時為領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門提供準(zhǔn)確可靠的統(tǒng)計(jì)資料。近日,潘集區(qū)審計(jì)局根據(jù)《統(tǒng)計(jì)法》和省市文件精神對2008年1月至2010年6月的審計(jì)統(tǒng)計(jì)情況,積極開展了審計(jì)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量自查工作。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。及時調(diào)整了以局長為組長,分管局長為副組長,審計(jì)人員為成員的統(tǒng)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,由專人具體負(fù)責(zé)審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的日常事務(wù)。
二是結(jié)合實(shí)際,開展自查。在近期開展審計(jì)行政處罰自查工作的基礎(chǔ)上,開展審計(jì)質(zhì)量自查工作,主要自查了審計(jì)文書與統(tǒng)計(jì)臺賬數(shù)據(jù)是否一致,臺賬數(shù)據(jù)與報表是否一致,是否存在虛報、瞞報、漏報、遲報等現(xiàn)象,軟硬件設(shè)施是否達(dá)到要求,是否適應(yīng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)軟件的工作環(huán)境等。
三是針對不足,積極整改。針對此次自查結(jié)果,分析審計(jì)統(tǒng)計(jì)存在的不足和行政處罰沒有落實(shí)的原因,積極進(jìn)行整改并督促被審計(jì)單位審計(jì)處理情況的落實(shí)。
四是做好審計(jì)報表的保送和統(tǒng)計(jì)資料的歸檔工作。統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)相關(guān)資料填寫統(tǒng)計(jì)臺賬后,交項(xiàng)目主審對臺賬填報數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確認(rèn)無誤后,每月21日前,由統(tǒng)計(jì)臺賬生成統(tǒng)計(jì)報表后,經(jīng)局長簽字后報送市局。年底,將整理后的統(tǒng)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)報表、統(tǒng)計(jì)臺賬等統(tǒng)計(jì)資料年終裝訂成冊,歸檔管理。
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