荊門市審計(jì)局出臺(tái)措施強(qiáng)化審計(jì)整改工作
荊門市審計(jì)局于近日出臺(tái)了《加強(qiáng)審計(jì)整改工作管理的辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),旨在進(jìn)一步轉(zhuǎn)變審計(jì)理念,強(qiáng)化審計(jì)人員審計(jì)整改意識(shí),增強(qiáng)審計(jì)人員抓好審計(jì)整改工作的責(zé)任感和緊迫感,讓審計(jì)人員牢記審計(jì)整改不僅僅是被審計(jì)單位的事,督促、指導(dǎo)被審計(jì)單位整改是審計(jì)人員義不容辭的責(zé)任,審計(jì)整改不到位,審計(jì)工作就沒有結(jié)束。
《辦法》規(guī)定:審計(jì)整改由承擔(dān)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)科(局)負(fù)責(zé),具體由實(shí)施審計(jì)的審計(jì)組承辦,綜合科負(fù)責(zé)按項(xiàng)目、分業(yè)務(wù)科(局)進(jìn)行跟蹤督辦,對(duì)已到規(guī)定期限未落實(shí)的事項(xiàng)發(fā)出催辦通知書,由業(yè)務(wù)科(局)督促審計(jì)組落實(shí),并要求及時(shí)將相關(guān)信息反饋綜合科;審計(jì)整改報(bào)告內(nèi)容主要包括審計(jì)決定的落實(shí)情況,審計(jì)建議和意見的采納情況,移交、移送案件的處理結(jié)果,以及被審計(jì)單位采取的改進(jìn)措施,尚未整改到位的原因等;審計(jì)整改要達(dá)到的目標(biāo),原則上在審計(jì)結(jié)果文書出具后3個(gè)月內(nèi)整改完畢。
《辦法》強(qiáng)調(diào):審計(jì)組應(yīng)當(dāng)在《審計(jì)法》和《行政處罰法》等法規(guī)法律確定的執(zhí)行期限內(nèi),及時(shí)進(jìn)行審計(jì)回訪,跟蹤落實(shí)審計(jì)整改并取得有關(guān)依據(jù)。主要包括:被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行整改落實(shí)的書面報(bào)告。應(yīng)收繳財(cái)政款項(xiàng)、應(yīng)繳稅金、罰沒款和應(yīng)繳財(cái)政專戶款的,須取得繳款書或銀行轉(zhuǎn)賬回執(zhí)等復(fù)印件。返還原渠道資金和其他處理等事項(xiàng),應(yīng)取得被審計(jì)單位執(zhí)行的原始憑證等資料復(fù)印件。提請(qǐng)主管部門處理的,應(yīng)取得有關(guān)處理文件;移送處理事項(xiàng),應(yīng)取得有關(guān)部門受理文書。審計(jì)建議的采納和整改情況,各項(xiàng)制度和整改措施的制定情況,應(yīng)取得被審計(jì)單位或有關(guān)部門出臺(tái)制度的相關(guān)復(fù)印件;要建立審計(jì)整改臺(tái)賬制度,審計(jì)組送達(dá)審計(jì)結(jié)果文書時(shí),同時(shí)通過內(nèi)網(wǎng)傳送綜合科備案。綜合科按審計(jì)結(jié)果文書和整改落實(shí)情況逐一核實(shí)確認(rèn),記入臺(tái)賬,全面實(shí)行臺(tái)賬管理;要與年度目標(biāo)考核掛鉤。年終,綜合科將各業(yè)務(wù)科(局)落實(shí)審計(jì)整改工作情況匯總上報(bào)局目標(biāo)責(zé)任制考核領(lǐng)導(dǎo)小組,作為局年度工作目標(biāo)責(zé)任制考核的重要依據(jù),嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。
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