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出口企業(yè)申報(bào)審核通過(guò)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么辦?

來(lái)源: 上海稅務(wù) 編輯:那個(gè)人 2023/12/05 12:16:03  字體:

我們是一家出口企業(yè),在本期退稅申報(bào)提交以后,發(fā)現(xiàn)部分?jǐn)?shù)據(jù)有錯(cuò)誤,在第一時(shí)間嘗試做撤回處理,但系統(tǒng)提示申報(bào)已完成審核,無(wú)法進(jìn)行撤回申報(bào)操作。請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況該如何處理?不同類型的企業(yè),是不同的操作方法。一起來(lái)看看,生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)如何操作吧。

出口企業(yè)申報(bào)審核通過(guò)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么辦?

1

外貿(mào)企業(yè)

1. 登錄電子稅務(wù)局,依次選擇“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報(bào)——明細(xì)數(shù)據(jù)采集——外貿(mào)調(diào)整申報(bào)?!?/p>

2. 點(diǎn)擊“新建”,填寫(xiě)“調(diào)整申報(bào)申請(qǐng)采集”,填寫(xiě)本次申報(bào)的申報(bào)年月、批次、序號(hào),業(yè)務(wù)信息里面請(qǐng)?zhí)詈靡t沖的原數(shù)據(jù)當(dāng)時(shí)申報(bào)的關(guān)聯(lián)號(hào),點(diǎn)擊保存。(注意:申報(bào)年月應(yīng)為錯(cuò)誤申報(bào)數(shù)據(jù)的申報(bào)年月,批次為未使用的批次號(hào)。)

調(diào)整申報(bào)申請(qǐng)采集

外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)

3. 選擇“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報(bào)——退稅申報(bào)?!秉c(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”,進(jìn)行數(shù)據(jù)自檢,確認(rèn)無(wú)誤點(diǎn)擊“正式申報(bào)”就好。

2

生產(chǎn)企業(yè)

1. 登錄電子稅務(wù)局,依次選擇“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報(bào)——明細(xì)數(shù)據(jù)采集——生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表?!?/p>

2. 點(diǎn)擊“貨物沖減”,選擇要沖減的數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“沖減出口”,然后按申報(bào)流程正式申報(bào)。

貨物沖減

免抵退稅申報(bào)明細(xì)表

免抵退稅申報(bào)明細(xì)表

(也可以點(diǎn)擊新建,手工錄入要沖減的數(shù)據(jù),注意要先在業(yè)務(wù)類型里面選取紅字沖減,才能錄入負(fù)數(shù))

免抵退稅申報(bào)明細(xì)表

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