近期稅務(wù)熱點(diǎn)問答匯總
1.一般超市都給顧客小票,沒有發(fā)票,那超市就不申報(bào)納稅了嗎?還是只報(bào)部分收入?
回答:超市需要按全部收入申報(bào)納稅,沒有開票部分按無(wú)票收入進(jìn)行申報(bào)。
2. 銷售額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么營(yíng)業(yè)外收入和其他業(yè)務(wù)收入要交稅嗎?
回答:要根據(jù)收入性質(zhì)進(jìn)行判斷,只要發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,無(wú)論計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目都要申報(bào)納稅。
3. 會(huì)計(jì)利潤(rùn)符合小微企業(yè),季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率也按10%交嗎?
回答:季度預(yù)繳企業(yè)所得稅符合小型微利企業(yè)條件的,適用10%稅率。
4. 工資9月計(jì)提,10月發(fā)放,個(gè)稅在9月申報(bào)還是10月份申報(bào)?
回答:發(fā)放工資時(shí)產(chǎn)生個(gè)人所得稅納稅義務(wù),發(fā)放工資下個(gè)月即11月15日之前申報(bào)繳納個(gè)
人所得稅稅款。
5.首次購(gòu)買稅控設(shè)備金額和維護(hù)費(fèi)都可以全額抵減嗎?
回答:可以全額抵減。增值稅納稅人購(gòu)買稅控系統(tǒng)產(chǎn)品支付的費(fèi)用,以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)用,在增值稅應(yīng)納稅額中及時(shí)全額抵減。”
6. 我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方開給我的發(fā)票只有名稱和納稅人識(shí)別號(hào)行嗎?
回答:可以的,納稅人開具的普通發(fā)票可以只填寫購(gòu)買方的納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和名稱。
7.老師每個(gè)月收入比如是20萬(wàn),但開票系統(tǒng)開票就開了16萬(wàn),這個(gè)有差異,以實(shí)際收入為準(zhǔn)嗎?
回答:應(yīng)按20萬(wàn)申報(bào)收入,其中4萬(wàn)元按無(wú)票收入申報(bào)。
8.個(gè)稅是在實(shí)際發(fā)放工資時(shí)繳納嗎?
回答:發(fā)放工資時(shí)產(chǎn)生個(gè)人所得稅納稅義務(wù),發(fā)放工資下個(gè)月的15日之前繳納個(gè)人所得稅稅款。
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