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CIA《內審基礎》每日一練:報告內部控制缺陷(11.1)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:00LilGhost 2019/11/01 08:41:43 字體:

新的一天,新的開始!只有通過做題才能檢驗自己是否準確掌握每一個知識點。國際注冊內部審計師考試每日一練以知識點為單元,通過碎片化的練習幫助大家理解各個知識點。國際注冊內部審計師考試每日一練已經(jīng)準備好了,一起學習吧!

備考

某內部審計師在進行審計時發(fā)現(xiàn),某部門的業(yè)務程序沒有按照公司章程中的規(guī)定予以實施,但是此程序能夠提高效率,縮短處理時間,也沒有對內部控制造成缺陷,此時審計人員應該:

A、認定為一項內部控制缺陷,將這一錯誤報告給管理層 

B、因為并沒有影響到正常的生產(chǎn)經(jīng)營,在報告中可以不予提及 

C、將這一變動報告給管理層,并建議將這種程序的變動文件化 

D、重新繪制流程圖進行審計,認可這種程序 

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國內審計師:每日一練《內部審計實務》(2019-11-01)

國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-11-01)

國內審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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