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某內部審計師在進行審計時發(fā)現(xiàn),某部門的業(yè)務程序沒有按照公司章程中的規(guī)定予以實施,但是此程序能夠提高效率,縮短處理時間,也沒有對內部控制造成缺陷,此時審計人員應該:
A、認定為一項內部控制缺陷,將這一錯誤報告給管理層
B、因為并沒有影響到正常的生產(chǎn)經(jīng)營,在報告中可以不予提及
C、將這一變動報告給管理層,并建議將這種程序的變動文件化
D、重新繪制流程圖進行審計,認可這種程序
【正確答案】C
【答案解析】
本題考查的知識點是報告內部控制缺陷。內部審計師針對這種程序應該報告這一變化并建議將程序上的變動文件化。
國內審計師:每日一練《內部審計實務》(2019-11-01)
國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-11-01)
國內審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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