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CIA《內(nèi)審要素》每日一練:風險評估(10.18)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:00LilGhost 2019/10/18 08:41:42 字體:

所有的高分學員乃至滿分學員分享經(jīng)驗時都會告訴我們:對知識的掌握離不開實戰(zhàn)練習,好的成績離不開反復的做題。正保會計網(wǎng)校為大家提供了CIA《內(nèi)審要素》每日一練,快來小試牛刀吧,或許會有意想不到的收獲哦。

CMA考試

單選題

根據(jù)《專業(yè)實務框架》的規(guī)定,正在評價公司風險管理程序是否充分的內(nèi)部審計師應該開展以下哪項工作?

A、承認所有公司在管理風險方面所應用的技術大同小異; 

B、尋求關于風險管理程序的主要目標正得到實現(xiàn)的保證; 

C、確定并接受公司的風險水平; 

D、以相同方式對待風險管理程序和評估工作和計劃審計業(yè)務所用的風險分析工作。 

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國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計基礎》(2019-10-18)

國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計實務》(2019-10-18)

國內(nèi)審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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  • 趙海濤 《內(nèi)部審計基礎》

    趙海濤主講: 《內(nèi)部審計基礎》免費聽

  • 趙海濤《內(nèi)部審計實務》

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  • 趙欣《內(nèi)部審計知識要素》

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