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CIA《內(nèi)審實務(wù)》每日一練:合規(guī)性審計業(yè)務(wù)(10.14)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:00LilGhost 2019/10/14 10:14:01 字體:

做題是一個不斷糾正的過程,也是一個變換思維模式,發(fā)現(xiàn)新的自我的過程?,F(xiàn)在,小編已經(jīng)將CIA《內(nèi)審實務(wù)》每日一練準(zhǔn)備好啦,快來練習(xí)吧!希望大家利用好這些內(nèi)容,能夠在有限的時間內(nèi)提高自己成績。

CIA

單選題

某內(nèi)部審計小組正在實施一項盡職調(diào)查審計,以評估一項將要進行的并購業(yè)務(wù)。下列選項中,公司合并或取得另一公司的至不正當(dāng)理由是為了?

A、提高股票價格。 

B、分散風(fēng)險。 

C、降低勞動成本。 

D、響應(yīng)政府政策。 

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國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計基礎(chǔ)》(2019-10-14)

國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計知識要素》(2019-10-14)

國內(nèi)審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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  • 趙海濤 《內(nèi)部審計基礎(chǔ)》

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