掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
每當看到正保會計網(wǎng)校的學員傳來捷報,就是網(wǎng)校至開心的時刻,聽高分和滿分的學員們說她們的秘籍之一就是做題。正保會計網(wǎng)校整理了CIA《內(nèi)審實務》習題,這些案例由網(wǎng)校精心整理,思路清晰、方向明確、重點突出,讓您在考試復習的道路上更加得心應手!
單選題
某公司調(diào)查公司采用作業(yè)成本計算制度的可能性,讓一名內(nèi)部審計師參加該調(diào)查小組的至佳理由是:
A、內(nèi)部審計師了解內(nèi)部控制的不同方案
B、內(nèi)部審計師了解產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料的配比
C、內(nèi)部審計師了解目前的市場銷售狀況
D、內(nèi)部審計師了解有關財務的成本核算系統(tǒng)
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的知識點是與其他內(nèi)部確認職能部門的協(xié)調(diào)。內(nèi)部審計師清楚公司所有重大方面的業(yè)務模式及對應的內(nèi)部控制程序,對內(nèi)部控制的不同方案及其影響都了解。
國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計基礎》(2019-09-24)
國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計知識要素》(2019-09-24)
國內(nèi)審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號