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CIA《內(nèi)審實務》每日一練:評估業(yè)績測評(7.18)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:晴 2019/07/18 16:28:31 字體:

CIA備考路上,哭過、累過、笑過,但只要堅持向前走,終將會拿到屬于我們的CIA證書。正保會計網(wǎng)校為大家準備了CIA每日一練在線測試,希望大家在每天的練習中理解、鞏固所學知識點?,F(xiàn)在,CIA《內(nèi)審實務》每日一練已經(jīng)準備好啦,快來練習吧!

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,評估公司風險管理、內(nèi)部控制和治理過程充分性的主要目的是為了確定:

A、這些過程的設計是否符合《標準》和《職業(yè)道德規(guī)范》

B、這些過程是否為實現(xiàn)公司目標提供了合理保證

C、這些過程是否有助于降低內(nèi)部控制風險

D、這些過程是否能保證管理層執(zhí)行業(yè)務的合理性

 

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國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計基礎》(2019-07-18)

國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計知識要素》(2019-07-18)

國內(nèi)審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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  • 趙海濤 《內(nèi)部審計基礎》

    趙海濤主講: 《內(nèi)部審計基礎》免費聽

  • 趙海濤《內(nèi)部審計實務》

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  • 趙欣《內(nèi)部審計知識要素》

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