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國際內審師《內審實務》每日一練:對內部風險管理(11.22)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2018/11/22 10:29:49 字體:

不積跬步,無以致千里;不積小流,無以成江河。備考國際注冊內部審計師(CIA)考試,也需要一點一滴地積累。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,每日更新練習題,為你鞏固每日所學,助你高效備考。以下是CIA《內審實務》每日一練,今天你學習了么?

以下為國內審計師《內部審計實務》每日一練,今天你練了嗎?

單選題

某公司的財務經(jīng)理自行填制并簽發(fā)一張支票給虛擬的供應商,實際將款項存入自己的賬戶。以下能有效防止這種情況的措施是:

A、對供應商付款進行審查

B、對支票進行連續(xù)編號

C、規(guī)范財務部付款的流程

D、實行職責分離,由財務專職人員保管并根據(jù)流程填制支票,財務經(jīng)理進行審核批準

 

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國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2018-11-22)

國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2018-11-22)

國內審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

免費試聽

  • 趙海濤 《內部審計基礎》

    趙海濤主講: 《內部審計基礎》免費聽

  • 趙海濤《內部審計實務》

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  • 趙欣《內部審計知識要素》

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