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國際內審師《內審實務》每日一練:報告控制框架(11.19)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2018/11/19 11:36:09 字體:

聰明在于勤奮,天才在于積累。備考國際注冊內部審計師(CIA)考試,也需要勤奮與積累并行。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,每日更新練習題,為你鞏固每日所學,助你高效備考。以下是CIA《內審實務》每日一練,今天你學習了么?

以下為國內審計師《內部審計實務》每日一練,今天你練了嗎?

單選題

某單位的采購訂單列示了采購物品的名稱和數(shù)量,沒有列示單價和金額,驗收小組用采購訂單的副本來核實和記錄收貨業(yè)務,該程序可能造成的不利影響是:

A、對于采購貨物多付款

B、影響驗收入庫

C、影響倉庫材料明細賬的登記

D、供應商付款的審批受到影響

 

  點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>

  

國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2018-11-19)

國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2018-11-19)

國內審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

免費試聽

  • 趙海濤 《內部審計基礎》

    趙海濤主講: 《內部審計基礎》免費聽

  • 趙海濤《內部審計實務》

    趙海濤主講:《內部審計實務》免費聽

  • 趙欣《內部審計知識要素》

    趙欣主講:《內部審計知識要素》免費聽

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