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下列控制程序在預防將采購訂單交給虛假供貨商的舞弊行為至無效的是:
A、要求所有的采購都要在經授權的供應商清單中選擇供應,該清單由負責簽發(fā)采購訂單的人員獨自保管。
B、依據(jù)實際生產情況,要求只能對事前批準的供應商支付采購貨款。
C、要求合同附有供應產品零部件的所有主要供應商。
D、要求一個月的總采購額不得超過該月的預算采購額。
【正確答案】 D
【答案解析】 該程序控制的是費用總額,但不能控制向虛假公司發(fā)放采購訂單或者采購 的貨物是否都收到,所以是至無效的程序。
國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2021-3-10)
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