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冰凍三尺,非一日之寒。國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試也是一樣。備考正當(dāng)時,很多考生關(guān)注哪里有CIA試題。正保會計網(wǎng)校國際注冊內(nèi)部審計師每日一練可以幫到大家。每日一練題目以知識點為單元,針對知識點做深入解析,讓大家每天進(jìn)步一點點。以下是CIA《內(nèi)部審計基礎(chǔ)》每日一練。
單選題
審計師張紅對現(xiàn)金控制進(jìn)行審計,發(fā)現(xiàn)記賬人簽發(fā)費用支票并調(diào)節(jié)支票賬戶。審計結(jié)果是現(xiàn)金賬戶對賬表示正確的,且沒有發(fā)現(xiàn)任何現(xiàn)金短缺,內(nèi)部審計師應(yīng)該推斷出:
A、內(nèi)部控制系統(tǒng)中對現(xiàn)金收入記錄的控制是充分的。
B、內(nèi)部控制系統(tǒng)中對現(xiàn)金實物安全的控制是充分的。
C、內(nèi)部控制系統(tǒng)中對現(xiàn)金賬戶調(diào)節(jié)的控制是充分的。
D、內(nèi)部控制系統(tǒng)中對現(xiàn)金會計記錄的控制是不充分的。
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的知識點是內(nèi)部控制檢查和改進(jìn)建議。對現(xiàn)金賬務(wù)處理的內(nèi)部控制是不足的,因為職責(zé)沒有適當(dāng)分配。
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審實務(wù)》(2017-7-11)
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2017-7-11)
國際內(nèi)審師考試每日一練包括網(wǎng)校精編題目和歷年試題,注冊學(xué)員登錄后系統(tǒng)記錄做題結(jié)果,方便您隨時查看在線測試記錄,讓您的復(fù)習(xí)備考更科學(xué)有效。每日一練在線測試系統(tǒng)期待您的熱情參與,也歡迎您提出意見和建議。正保會計網(wǎng)校祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,夢想成真!
正保會計網(wǎng)校
2017-7-11
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