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國際內審師《內審實務》每日一練:內部控制檢查和改進建議(10.8)

來源: 正保會計網校 編輯: 2018/10/08 14:57:13 字體:

聰明在于勤奮,天才在于積累。備考國際注冊內部審計師(CIA)考試,也需要勤奮與積累并行。正保會計網校為您提供CIA每日一練在線測試,每日更新練習題,為你鞏固每日所學,助你高效備考。以下是CIA《內審實務》每日一練,今天你學習了么?

以下為國內審計師《內部審計實務》每日一練,今天你練了嗎?

單選題

內部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn),有人通過向虛構的供應商發(fā)送采購訂單的方式進行舞弊,對于這種現(xiàn)象以下哪種控制程序效果至差:

A、要求所有物資都必須向競標成功的供應商采購,而且負責供應商招標業(yè)務的人員不能同時負責采購業(yè)務 

B、根據(jù)采購入庫情況,對驗收合格的貨物進行付款 

C、根據(jù)生產需求,采購部門與供應商簽訂采購合同并經過審批 

D、嚴格執(zhí)行預算,采購金額不得超過預算總額 

 

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國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2018-10-08)

國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2018-10-08)

國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

免費試聽

  • 趙海濤 《內部審計基礎》

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  • 趙海濤《內部審計實務》

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