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2015內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計實務》知識點:審計類型與審計業(yè)務目標

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2015/08/19 16:52:47 字體:

2015年國際注冊內(nèi)部審計師備考正在如火如荼的進行中。為了幫助大家更好的學習國際注冊內(nèi)部審計師,正保會計網(wǎng)校教學專家特為大家整理了國際注冊內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計實務》的知識點,希望對大家有所幫助。祝您夢想成真!

審計類型與審計業(yè)務目標

審計類型:

·經(jīng)營審計

·績效審計

·合規(guī)性審計

·質量審計

·財務控制審計

·財務報表審計

·經(jīng)營審計 (operational auditing)

是對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理全過程的審計;

目標是檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配的職責的完成情況;

·績效審計 (performance auditing)

是對企業(yè)經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性、效果性的審計。

目標是確定效果、效率和效益;

必須有一套能用來評價績效的經(jīng)認可的目的、目標和標準。

·合規(guī)性審計 (compliance auditing)

目標是確定組織對政策、程序、標準或者法律法規(guī)的遵循程度。

·質量審計(quality auditing)

目標是確定組織質量管理的水平和效果

質量管理4要素:

·顧客的需要;

·計劃、生產(chǎn)和運送以滿足需要;

·計劃和執(zhí)行;

·過程的控制。

·財務控制審計 (financial control auditing)

目標是確定組織內(nèi)部財務資源控制和財務資源的會計控制的水平和效果。

·財務報表審計 (financial statement auditing)

目標是對財務報表的公允性和一致性發(fā)表審計意見,通常由外部獨立審計師進行。

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