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初級《審計理論與實務(wù)》易錯題:內(nèi)部控制測評的作用

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:阿十 2019/08/05 15:56:51 字體:

離2019年審計師考試越來越近,你的答題正確率是多少?學(xué)習(xí)是一個長期堅持的過程,每天進(jìn)步一點點,基礎(chǔ)扎實一點點,日積月累,考試時自然水到渠成。2019年審計專業(yè)職業(yè)資格考試《審計理論與實務(wù)》科目易錯題,看看你能不能回答正確!

下列屬于內(nèi)部控制測評的作用的有:

A.確定會計和其他經(jīng)濟(jì)信息的可依賴性

B.為制定和修改審計方法提供科學(xué)依據(jù)

C.保護(hù)財產(chǎn)物資的安全完整和有效使用

D.減少審計工作量

E.向被審計單位提出健全和加強內(nèi)部控制的建議

查看答案解析
【答案】
ABDE
【答案解析】
保護(hù)財產(chǎn)物資的安全完整和有效使用是內(nèi)部控制的作用,而不是內(nèi)部控制測評的作用。
【教師提示】
注意理解內(nèi)部控制與內(nèi)部控制測試。企業(yè)設(shè)置內(nèi)控是為保護(hù)財產(chǎn)物資安全,而內(nèi)部控制測試是為了測試內(nèi)控有效性,確認(rèn)內(nèi)控是否很好的發(fā)揮應(yīng)有的作用,進(jìn)而影響審計的進(jìn)一步程序范圍。

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