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初級《審計理論與實務》每日一練:內部控制(2022.01.18)

來源: 正保會計網校 編輯:小辣椒 2022/01/18 09:18:31 字體:

不管做什么都不要急于回報,因為播種和收獲不在同一個季節(jié),中間隔著的一段時間,我們稱它為“堅持”。

多選題

下列關于內部控制的表述中,正確的有:

A、有效的內部控制可以杜絕串通舞弊等不法行為 

B、有效的內部控制可以保證會計及其他信息資料的真實可靠 

C、有效的內部控制可以促進工作效率的提高和經營目標的實現(xiàn) 

D、有效的內部控制可以促進國家法律法規(guī)的遵循和各項政策的貫徹落實 

E、有效的內部控制可以保護物資的安全完整和有效使用 

查看答案解析
【答案】
BCDE
【解析】
由于內部控制的固有局限性,內部控制可能因有關人員相互勾結、內外串通而失效,所以無法完全杜絕舞弊的發(fā)生。

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初級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(01.18)

初級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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