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初級《審計理論與實務》第七章內部控制及其測評知識點小節(jié)

來源: 正保會計網校 編輯:阿十 2019/02/22 10:35:23 字體:

2019年審計師備考已經啟程,你是否準備加入考試大軍?2019年審計師教材預計會在6月中旬發(fā)布。如果您已經成為正保會計網校2019年審計師輔導班的付費學員,那是否按照網校的學習計劃聽課了呢?對于暫未報課的考生,沒有教材,想學習自然是無處下手。我們整理了一下網校2018年審計師輔導班中的內容,每一章中整理出一個小節(jié),供大家了解《審計理論與實務》這個科目的整體內容,對知識有一個大致的了解。

審計理論與實務

以下是《審計理論與實務》第一部分審計理論與方法-第七章“內部控制及其測評”知識點小節(jié)。

【考情分析】

內部控制及其測試是審計過程中的重要環(huán)節(jié),掌握內部控制要素,熟悉內控測試對實質性審查的影響。每年考試都有涉及,題型多樣,客觀題部分分值3-5分,在案例分析題中考查時,要結合第二部分企業(yè)財務審計的知識,所以在題目劃分中歸類在各項目審計中。

初級資格側重第一、二節(jié),中級資格側重第二、三節(jié)。

第一節(jié) 內部控制概述

內部控制的分類

第二節(jié) 內部控制要素

控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和對控制的監(jiān)督五個要素

第三節(jié) 內部控制測評

步驟:調查了解、初步評價、內部控制測試、再評價

測評結果的利用

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