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中級《審計理論與實務》每日一練:內(nèi)部控制(2021.03.14)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2021/03/14 09:25:01 字體:

不管做什么都不要急于回報,因為播種和收獲不在同一個季節(jié),中間隔著的一段時間,我們稱它為“堅持”。

單選題

董事會及其所屬審計委員會屬于內(nèi)部控制要素中的:

A、控制活動 

B、風險評估 

C、控制環(huán)境 

D、監(jiān)督 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
內(nèi)部控制由控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和對控制的監(jiān)督五個要素組成,其中控制環(huán)境包括管理層的觀念和經(jīng)營風格、組織結(jié)構(gòu)、董事會及其所屬審計委員會、責權(quán)配置、員工的素質(zhì)、人力資源制度和外部影響。

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中級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關(guān)知識》(03.14)

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