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請(qǐng)問(wèn)發(fā)票上寫著中華醫(yī)學(xué)會(huì),計(jì)入那個(gè)科目呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 12:20
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
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小規(guī)模一個(gè)季度中,季度開(kāi)票不超30萬(wàn),但當(dāng)月開(kāi)票25萬(wàn),這個(gè)情況需要繳納增值稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 12:13
#稅務(wù)#
您好,只要季度不超過(guò)就可以
?閱讀? 2
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委托對(duì)方開(kāi)發(fā)一個(gè)系統(tǒng) 合同內(nèi)容是寫了最終要測(cè)試上線 等 對(duì)方全部開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是否合適?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 12:12
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以進(jìn)入技術(shù)服務(wù)。
?閱讀? 5
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和體戶季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)稅,怎么做,
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 12:11
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是個(gè)體戶吧?
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用于業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得的增值稅專票,可以認(rèn)證抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 12:03
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不能夠抵扣的。
?閱讀? 2
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年終獎(jiǎng)是不是只有12月份計(jì)提后,1月份報(bào)個(gè)稅,第二年匯算清繳之前發(fā)放,才可以算2024年費(fèi)用,相關(guān)的政策文件是什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 12:02
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)有明確的政策文件。 而是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,你必須得要今年計(jì)提。
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老師,請(qǐng)問(wèn)香港的利得是怎么計(jì)算的,是按照銀行進(jìn)賬計(jì)算嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 12:01
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,他是按照收付來(lái)的
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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)于差旅費(fèi)津貼是不交個(gè)稅的是吧,前提有沒(méi)有什么硬性要求和規(guī)定,另外金額方面有什么限制嗎,再就是差旅費(fèi)津貼要不要在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候體現(xiàn)?如果要的話,在哪里?怎么填列?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:56
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)不需要交個(gè)稅的,直接填報(bào)銷單報(bào)銷就行
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老師,員工出差吃的飯我計(jì)入的是差旅費(fèi),企業(yè)所得稅前可以全額扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:54
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)可以企業(yè)所得稅前可以全額扣除的
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您好,老師,請(qǐng)教一下,如果公司員工出差到關(guān)聯(lián)公司去崗位支援,主要工作內(nèi)容是生產(chǎn)管理等,現(xiàn)在公司之間需要開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)什么發(fā)票呢?工資和水電都是對(duì)方公司承擔(dān),由我們支付給員工
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:53
#稅務(wù)#
你好,你們這個(gè)開(kāi)服務(wù)費(fèi)就好了。 一般開(kāi)企業(yè)管理的服務(wù)費(fèi)就行。
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老師你好,麻煩你,我們是糧食收購(gòu)企業(yè),每天下去收糧,收農(nóng)戶糧,當(dāng)天用對(duì)公賬戶打款,但是我們一般統(tǒng)一一起開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票,我們賬戶打款時(shí)可以直接做取現(xiàn)嗎,還是在開(kāi)具完采購(gòu)發(fā)票,在做分錄增加庫(kù)存,付現(xiàn)金。這樣好?還是當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候就直接統(tǒng)一掛往來(lái),預(yù)付賬款_糧款。哪樣做分錄比較準(zhǔn)確。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:52
#稅務(wù)#
...
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我們單位賣出了公司的一輛代步車,這屬于固定資產(chǎn)清理了,這種處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外支出,能不能稅前扣除
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:50
#稅務(wù)#
能,這種處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外支出,,能稅前扣除
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餐飲行業(yè)。團(tuán)購(gòu)。顧客購(gòu)買價(jià)1000,團(tuán)購(gòu)平臺(tái)抽傭50元,其中有一單平臺(tái)優(yōu)惠補(bǔ)貼5元,實(shí)際到賬955元。這個(gè)怎么怎么確認(rèn)收入,怎么做賬?那個(gè)優(yōu)惠補(bǔ)貼5元。需要做賬務(wù)處理嗎?平常都是1000。抽傭50 。按照1000確認(rèn)收入,50為銷售費(fèi)用。這下那個(gè)5元,到底是按照什么確認(rèn)收入及費(fèi)用
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:49
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)優(yōu)惠的補(bǔ)貼,可以做銷售費(fèi)用,這個(gè)相當(dāng)于,直接是我們承擔(dān)的
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司的子公司注銷的時(shí)候,把固定資產(chǎn),存貨賣給總公司也開(kāi)票給總公司了,拿總公司把錢轉(zhuǎn)到子公司,怎么樣再把這筆錢轉(zhuǎn)回給總公司呢,這個(gè)流程是怎么樣呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:48
#稅務(wù)#
借:實(shí)收資本 未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款
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第四季度開(kāi)票未稅420萬(wàn),成本票250萬(wàn),暫估70萬(wàn)可以嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:46
#稅務(wù)#
可以,第四季度開(kāi)票未稅420萬(wàn),成本票250萬(wàn),暫估70萬(wàn)可以。
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可以先開(kāi)票后簽合同嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:46
#稅務(wù)#
可以的,不過(guò)自己把握風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 3
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老師開(kāi)始軟件里面U K 這個(gè),開(kāi)錯(cuò)了是再來(lái)一個(gè),負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:45
#稅務(wù)#
是的,紅沖掉就行了哈
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保險(xiǎn)合同需要繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:43
#稅務(wù)#
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同需要繳納印花稅
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老師,公司沒(méi)有運(yùn)輸資質(zhì)的情況下,老板個(gè)人的車輛發(fā)生的過(guò)路費(fèi),駕駛員工資等老板沒(méi)錢支付,讓公司給駕駛員個(gè)體戶轉(zhuǎn)錢,駕駛員開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給公司,也沒(méi)有合同,賬里每個(gè)月三十萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),目前從賬務(wù)里看,三個(gè)個(gè)體戶司機(jī)掛在其他應(yīng)付款下都有余額,基本上都是個(gè)體戶發(fā)票開(kāi)多了,有幾萬(wàn)元余額,這個(gè)情況,她馬上要和我交接了,我應(yīng)該怎么弄,讓她把往來(lái)清了再交接給我嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:43
#稅務(wù)#
讓對(duì)方把所有的業(yè)務(wù)都清理了,賬實(shí)相符才行。
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餐飲行業(yè)。三方團(tuán)購(gòu)券,比如實(shí)收金額100。平臺(tái)抽傭10元。實(shí)際到賬金額90元,是按照多少確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入哦?怎么做完整的賬務(wù)處理?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:40
#稅務(wù)#
你好,對(duì)于你們是借應(yīng)收賬款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后再借銷售費(fèi)用10塊。銀行存款90,貸應(yīng)收賬款100
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2024年11月稅務(wù)報(bào)道完開(kāi)了幾張金額不大的票,12月沒(méi)有申報(bào)報(bào)稅,到2025年1月季報(bào)的時(shí)候還能操作嗎?或者12月月底這幾天還能不能補(bǔ)操作嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:39
#稅務(wù)#
你好,你們是小規(guī)模納稅人吧,就是在一月份的時(shí)候申報(bào)的。
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老師電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是不是需要在紅字發(fā)票開(kāi)具里重新開(kāi)一遍,數(shù)字是負(fù)數(shù)就行了
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:38
#稅務(wù)#
您好,你們現(xiàn)在開(kāi)的是全電發(fā)票嗎
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給老板買的手機(jī)、電話手表,應(yīng)計(jì)入什么科目?如果取得的增值稅專票,可以認(rèn)證抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:37
#稅務(wù)#
您好,這種一般是計(jì)入福利費(fèi)里面,不能抵扣的
?閱讀? 6
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開(kāi)出的信息表能撤回嗎 5月開(kāi)了紅字信息表 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以用
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:35
#稅務(wù)#
開(kāi)出的信息表,已經(jīng)審核通過(guò),無(wú)法撤回了
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老師紅字對(duì)沖老師是把原來(lái)開(kāi)的發(fā)票重新寫一遍嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:31
#稅務(wù)#
是把原來(lái)開(kāi)的發(fā)票重新寫一遍,金額用負(fù)數(shù)
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影視行業(yè),編劇的劇本使用費(fèi)、版權(quán)費(fèi)用,根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,區(qū)分一下勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi),麻煩能舉例嘛?包含計(jì)算方法和公式
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:28
#稅務(wù)#
在影視行業(yè),編劇取得收入的個(gè)稅類別區(qū)分如下: - 勞務(wù)報(bào)酬所得:編劇受雇于影視公司,按公司要求創(chuàng)作劇本,未轉(zhuǎn)讓劇本版權(quán),僅提供勞務(wù)獲報(bào)酬,屬勞務(wù)報(bào)酬。如編劇小李與甲影視公司簽短期合同,按公司要求創(chuàng)作劇本,獲報(bào)酬3萬(wàn)元。 - 預(yù)扣預(yù)繳:收入4000元以上,預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 收入×(1 - 20%)。小李預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 30000×(1 - 20%) = 24000元。勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣率適用三級(jí)超額累進(jìn)預(yù)扣率,24000元對(duì)應(yīng)預(yù)扣率30%,速算扣除數(shù)2000元。預(yù)扣預(yù)繳稅額 = 24000×30% - 2000 = 5200元。 - 年度匯算清繳:并入綜合所得,與工資薪金、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)合并計(jì)算。綜合所得應(yīng)納稅額 = (全年綜合所得收入額 - 60000元 - “三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除 - 子女教育等專項(xiàng)附加扣除 - 依法確定的其他扣除 - 捐贈(zèng))×適用稅率 - 速算扣除數(shù)。 - 特許權(quán)使用費(fèi)所得:編劇轉(zhuǎn)讓劇本版權(quán)獲收入,屬特許權(quán)使用費(fèi)。如編劇小張將劇本版權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙影視公司,獲版權(quán)費(fèi)5萬(wàn)元。 - 預(yù)扣預(yù)繳:收入4000元以上,預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 收入×(1 - 20%)。小張預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 50000×(1 - 20%) = 40000元。預(yù)扣率20%,預(yù)扣預(yù)繳稅額 = 40000×20% = 8000元。 - 年度匯算清繳:并入綜合所得計(jì)算,方法同勞務(wù)報(bào)酬年度匯算清繳。 - 稿酬所得:劇本以圖書、報(bào)刊等形式出版、發(fā)表獲報(bào)酬,屬稿酬。如編劇小王創(chuàng)作劇本先在雜志連載獲報(bào)酬2萬(wàn)元,后集結(jié)成書出版又獲報(bào)酬3萬(wàn)元。 - 預(yù)扣預(yù)繳:收入4000元以上,應(yīng)納稅所得額 = 收入×(1 - 20%)×70%。小王連載預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 20000×(1 - 20%)×70% = 11200元,出版預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 30000×(1 - 20%)×70% = 16800元,共30000×(1 - 20%)×70% = 16800元。稿酬預(yù)扣率20%,預(yù)扣預(yù)繳稅額 = 16800×20% = 3360元。 - 年度匯算清繳:并入綜合所得計(jì)算,方法同勞務(wù)報(bào)酬年度匯算清繳。
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老師,對(duì)方是個(gè)人,找稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,完稅憑證只交了增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅,合理嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:27
#稅務(wù)#
合理的,開(kāi)票金額不超過(guò)10萬(wàn),附加稅給免了
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本月月初開(kāi)的數(shù)電專票,昨天沖紅了,是不是下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候不用交稅?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:26
#稅務(wù)#
您好,是的,一正一負(fù)沒(méi)有了
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單位給職工買的手機(jī),取得的增值稅專票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:26
#稅務(wù)#
可以的,單位給職工買的手機(jī),取得的增值稅專票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
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合作社購(gòu)買電線電纜和請(qǐng)的旋耕機(jī)作業(yè)計(jì)入什么科目合適?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/27 11:21
#稅務(wù)#
你好,電線電纜是用在哪里的? 旋耕機(jī)作業(yè)的,借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等貸銀行存款。
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