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開具代理出口貨物證明金額,是什么意思
樸老師
??|
提問時間:12/25 13:55
#稅務(wù)#
開具代理出口貨物證明金額是指代理出口業(yè)務(wù)中,受托方向稅務(wù)機關(guān)申請開具的證明文件上的出口貨物金額。 它是委托方辦理出口退稅的重要憑證。受托方有義務(wù)申請開具,委托方可據(jù)此向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申請退稅。其金額一般按離岸價格(FOB)依據(jù)代理出口合同約定確定,申請時需提供報關(guān)單、代理出口合同等資料供稅務(wù)機關(guān)審核。
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老師我們是一般納稅人企業(yè),年底回來了大量費用票,如果都認證了企業(yè)是賠錢的,老板的意思是想交點稅,企業(yè)所得稅,增值稅都要交點,那我24年12月的發(fā)票先不認證那么多,讓企業(yè)有點利潤,剩下的24年的發(fā)票,25年在認證行嗎?
東老師
??|
提問時間:12/25 13:55
#稅務(wù)#
您好,沒問題,是可以這么操作的
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養(yǎng)殖業(yè)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人不,都免除哪些稅種?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/25 13:53
#稅務(wù)#
您好,分的,你們是哪方面的 養(yǎng)殖了
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你好,請問一下,我們老板要注銷一個公司的稅務(wù),科稅務(wù)局說要提供一個清算報告,清算報告怎么寫?
東老師
??|
提問時間:12/25 13:53
#稅務(wù)#
你好,清算報告,你需要找專門的事務(wù)所去幫你們做的
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請問老師在電子稅務(wù)局做跨境免稅合同備案,因和境外簽訂的都是總的訂單,沒有銷售貨物和服務(wù)的明細,為了出口退稅就自己整理了一份帶有明細的出口銷售合同,退稅提供的就是自己整理的出口銷售合同,對方未蓋章,我現(xiàn)在做跨境免稅備案,是用境外提供的訂單還是自己整理的銷售合同為好?
樸老師
??|
提問時間:12/25 13:52
#稅務(wù)#
建議使用境外提供的訂單,并附上貨物清單、服務(wù)詳情等輔助資料。 原因是境外提供的訂單真實性和法律效力高,雖可能無明細,但可通過附加材料解決。而自己整理的合同雖有明細,但對方未蓋章,存在法律效力瑕疵,易被稅務(wù)機關(guān)質(zhì)疑真實性,可能導(dǎo)致備案不通過甚至受處罰。若使用自己整理的合同,應(yīng)爭取讓對方蓋章確認。
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119.6平,備案價1.1萬,問現(xiàn)在東莞契稅我要交多少。
樸老師
??|
提問時間:12/25 13:49
#稅務(wù)#
1.1萬一平嗎? 是首套房嗎
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勾選退稅的增值稅發(fā)票含稅金額401000稅額46132.74 借:庫存商品354867.26 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 46132.74 貸:應(yīng)付賬款401000 那么是不是還要做一筆進賬稅額轉(zhuǎn)出,退稅46132.74元已經(jīng)收到 是不是進項稅額不能抵扣增值稅稅額了
徐煜磊老師
??|
提問時間:12/25 13:48
#稅務(wù)#
如果是增值稅返還:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,進項稅仍然可以抵扣
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老師您好,請問如何看企業(yè)可以開什么發(fā)票,不能開什么發(fā)票呀?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 13:39
#稅務(wù)#
你好,在你的營業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)就能夠開。
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你好老師 這道題選什么
樸老師
??|
提問時間:12/25 13:39
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是什么問題呢
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老師您好,我們企業(yè)購買的設(shè)備是10萬,然后10萬賣給客戶了,請問這個情況被允許嗎?我們營業(yè)執(zhí)照沒有銷售設(shè)備這個業(yè)務(wù),是做飲料銷售的
郭老師
??|
提問時間:12/25 13:38
#稅務(wù)#
是銷售自己的固定資產(chǎn)嗎?如果市場價格是100,000的話可
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在電子稅務(wù)局2024年1月9月財務(wù)報表類型報錯,現(xiàn)在能更正報表類型嗎,能改怎么改
宋生老師
??|
提問時間:12/25 13:37
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在你要更正的話只能更正九月份的,1月份的話要上門更正。
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老師 請教一下 我們是屬于醫(yī)藥研發(fā)的 其他公司委托我們研發(fā)產(chǎn)品且這個產(chǎn)品是是屬于研發(fā)階段不會產(chǎn)生銷售的情況,研發(fā)部分是我們自己 中試準備生產(chǎn)(含加工費、購材料的費用)對應(yīng)的費用是我們代收代付的 目前的話 我們對應(yīng)的購進已認證是我們公司的發(fā)票抬頭 我們給我們的甲方開票的話是開那個內(nèi)容更加合適啊 ? 是開6%的還是?
樸老師
??|
提問時間:12/25 13:36
#稅務(wù)#
如果是單純的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù),開具 6% 的發(fā)票,內(nèi)容寫 “研發(fā)服務(wù)” 合適。 對于中試準備生產(chǎn)相關(guān): 若只是代收代付,不應(yīng)開票。 若有加工等增值服務(wù),按 13% 開票,內(nèi)容寫 “加工服務(wù)”;若涉及材料銷售,也按 13% 開票,內(nèi)容寫具體材料名稱。
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實驗器材銷售廠家給維修儀器,費用包括配件和人工費,應(yīng)該開什么類型的發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時間:12/25 13:36
#稅務(wù)#
你好這個正常開維修費的發(fā)票就可以了。
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餐飲行業(yè),比如大眾點評40代50元的券。結(jié)賬的時候,消費200,客戶實際支付了190元,用了一張券。這個怎么做賬務(wù)處理???
宋生老師
??|
提問時間:12/25 13:34
#稅務(wù)#
你好,這個對于你們按照190元來做收入就可以了。
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淘寶上買東西報銷付款給商家記錄跟開票的商家不一樣還能報銷嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/25 13:31
#稅務(wù)#
您好,這個是大類開錯了嗎?
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對于有規(guī)定報銷費用比例的是哪幾種?
樸老師
??|
提問時間:12/25 13:27
#稅務(wù)#
醫(yī)療保險 城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險:一級醫(yī)院約 90%,二級醫(yī)院 80% - 85%,三級醫(yī)院 70% - 75%,門診和住院報銷比例有別,且費用越高統(tǒng)籌基金支付比例越高。 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險:報銷比例在 50% - 70% 之間,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心可達 70%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60% - 65%,縣級及以上醫(yī)院 50% - 60%。 新型農(nóng)村合作醫(yī)療:村衛(wèi)生室及中心衛(wèi)生室就診報銷 60%,鎮(zhèn)衛(wèi)生院報銷 40%,二級醫(yī)院報銷 30%,三級醫(yī)院報銷 20%,各有費用限額。 商業(yè)保險 商業(yè)健康保險:不同醫(yī)療項目報銷比例不同,還有年度限額。 意外傷害保險:和傷殘等級有關(guān),一級傷殘報銷 100%,二級 90%,依此類推。 車險:交強險在有責和無責時賠償限額不同,商業(yè)車險受事故責任、保險金額、免賠額等影響報銷比例。
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老師,小規(guī)模和一般人開房租發(fā)票都是5個點嗎
郭老師
??|
提問時間:12/25 13:25
#稅務(wù)#
一般納稅人,他如果是自己的房屋,營改增之前取得的是5%,營改增之后的是9% 小規(guī)模的是5%。
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我是公司的辦稅員,為什么專管員說我沒有實名認證是什么意思
暖暖老師
??|
提問時間:12/25 13:23
#稅務(wù)#
你好,那你再電子稅務(wù)局實名認證就可以了
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玩玩的游樂場要上文化建設(shè)稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/25 13:18
#稅務(wù)#
您好,不用,這種不要交的
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老師 請教一下 我們是屬于醫(yī)藥研發(fā)的 其他公司委托我們研發(fā)產(chǎn)品 研發(fā)部分是我們自己 中試準備生產(chǎn)(含加工費、購材料的費用)對應(yīng)的費用是我們代收代付的 目前的話 我們對應(yīng)的購進已認證是我們公司的發(fā)票抬頭 我們給我們的甲方開票的話是開那個內(nèi)容更加合適啊 ? 是開6%的還是?
Fenny老師
??|
提問時間:12/25 13:14
#稅務(wù)#
你好 6%一般是提供服務(wù)的稅率,你們公司自己購進材料并加工,再交給其他公司,這屬于一般的產(chǎn)品出售,按照產(chǎn)品的適用稅率開票,一般產(chǎn)品是13%。
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家政公司做保潔,開票內(nèi)容開什么呀
郭老師
??|
提問時間:12/25 13:07
#稅務(wù)#
生活服務(wù)*保潔服務(wù)
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項目建設(shè)時土地還未繳納出讓金,開工后半年才繳納,城鎮(zhèn)土地使用稅是按繳納出讓金后開始算嗎
小鎖老師
??|
提問時間:12/25 13:05
#稅務(wù)#
您好,對的,這個是按繳納出讓金后開始算
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銷售的羊肉禮盒怎么開發(fā)票,稅木寫什么
樸老師
??|
提問時間:12/25 12:59
#稅務(wù)#
發(fā)票貨物名稱寫 “羊肉禮盒”。 稅率方面: 一般納稅人,簡單加工后銷售適用 13% 稅率;符合農(nóng)產(chǎn)品初加工免征企業(yè)所得稅條件的,增值稅仍按 13%。 小規(guī)模納稅人,2024 年若無新政策是 3% 征收率;月(季)銷售額符合免稅條件的,發(fā)票按規(guī)定稅率開,申報時享受免稅
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老師,我們補繳上年度的增值稅及附加稅,滯納金。會計分錄如何做呢?
郭老師
??|
提問時間:12/25 12:55
#稅務(wù)#
之前少做了收入嗎?如果是的話,借,應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸,應(yīng)交稅費查補稅款。 借應(yīng)交稅費查補稅款, 貸銀行存款 借,以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅,貸,銀行存款。 借,業(yè)外支出滯納金,貸,銀行存款。
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老師,算企業(yè)增值稅稅負,內(nèi)銷,出口,分開核算還是加在一起算,我加上出口稅負偏低,
東老師
??|
提問時間:12/25 12:54
#稅務(wù)#
你好,肯定是分開算的,畢竟你的外銷它是免稅的
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你好老師,個體戶或者是個人代開的了鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:12/25 12:49
#稅務(wù)#
個體戶得有這個經(jīng)營范圍。個人可以開。
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假如我們和顧客簽的合同規(guī)格是0.5g*7支/盒 ,買了600盒,那么對方供應(yīng)商開票的規(guī)格是0.5g,單位為支,數(shù)量為4200,這樣發(fā)票可以收嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/25 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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美元賬戶收到 匯率7.1472 41990??7.1472300110.93 借:銀行美元300110.93 貸:應(yīng)收300110.93 美元支出不知道是不是自動結(jié)匯 41990.02支出 借:銀行存款301715.09 財務(wù)費用匯兌損益1604.02 貸:銀行存款300111.07 上面這樣做對嗎 確認收入 借:應(yīng)收賬款30175.09 貸:主營業(yè)務(wù)收入30175.09 這樣寫是對的嗎 勾選退稅的增值稅發(fā)票含稅金額401000稅額46132.74 借:庫存商品354867.26 應(yīng)交稅費,增值稅-出口退稅46132.74 貸:應(yīng)付賬款401000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本354867.26 貸:庫存商品354867.26 收到比退稅款(我這樣寫對嘛,如果不對,正確的是什么樣。借銀行46132.74貸,其他應(yīng)收款出口退稅46132.74) 麻煩老師仔細看看哪里有問題幫忙改一下 借:銀行存款46132.74 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅46132.74
apple老師
??|
提問時間:12/25 12:41
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,就這一個分錄寫的略有不對,是進項稅, 不是 出口退稅 勾選退稅的增值稅發(fā)票含稅金額401000稅額46132.74 借:庫存商品354867.26 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 46132.74 貸:應(yīng)付賬款401000 等到確定退稅時, 再作一個 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅
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老師您好,個人給公司開發(fā)票有風險沒?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/25 12:41
#稅務(wù)#
您好,沒事,只要是正常交易,就沒有風險
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你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,有總公司和分公司,同一個項目和總公司還有分公司簽合同和開票,這樣合理嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/25 12:36
#稅務(wù)#
你好,一個項目分別分包給總公司和分公司嗎
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