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老師 我得應該收到的貨款變了 跟我們統(tǒng)計起初的余額不一樣了現(xiàn)在賬面余額跟我實有的比賬面多了 老師這個多的錢我怎樣跟我的實有數(shù)做平

m52618066| 提問時間:2023 04/07 09:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,現(xiàn)在賬面余額跟我實有的比賬面多了,是什么原因?qū)е碌倪@個錯誤呢
2023 04/07 09:50
m52618066
2023 04/07 09:55
老師 手我們盤點起初數(shù)的時候錯了 是個貨款 我們是今年1月份建的賬
鄒老師
2023 04/07 09:56
你好,期初數(shù)錄入錯誤,應當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的?
m52618066
2023 04/07 09:57
老師 不建賬的話沒辦法做平是嗎
鄒老師
2023 04/07 09:59
你好,是的,是這樣的
m52618066
2023 04/07 10:00
老師 賬面余額多的話不是可以記入營業(yè)外收入嗎
鄒老師
2023 04/07 10:03
你好,根據(jù)你之前的描述,應當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 這樣就沒有差額啊?
m52618066
2023 04/07 10:30
老師我從新建賬的話我這個賬不平 我得應收賬款減少了 老師 我多的記入營業(yè)外收入可以嗎 我這樣寫借:營業(yè)外收入 貸:應收賬款 這樣的話是平的
鄒老師
2023 04/07 10:34
你好,建賬的時候就不平,是期初數(shù)本來就有錯誤??
m52618066
2023 04/07 10:38
老師 我建賬的時候我的賬是平的 只不過我中間有個貨款多記了
鄒老師
2023 04/07 10:42
你好,那就把多記的分錄紅沖就是了?
m52618066
2023 04/07 13:35
老師 我做成營業(yè)外收入了
m52618066
2023 04/07 13:35
老師 我做成營業(yè)外收入了
鄒老師
2023 04/07 13:35
你好,那就把多記的分錄紅沖就是了? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
m52618066
2023 04/07 13:36
沒有 疑問了 謝謝老師
鄒老師
2023 04/07 13:37
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
m52618066
2023 04/07 13:37
老師 我還有個問題 我們有2個公司 偶爾一個公司會往一個公司轉(zhuǎn)錢 轉(zhuǎn)的時候備注的是往來款 老師像這樣我怎樣做賬
m52618066
2023 04/07 13:37
老師 我還有個問題 我們有2個公司 偶爾一個公司會往一個公司轉(zhuǎn)錢 轉(zhuǎn)的時候備注的是往來款 老師像這樣我怎樣做賬
鄒老師
2023 04/07 13:38
你好,收到的一方 借:銀行存款,貸:其他應付款 支付的一方 借:其他應收款,貸:銀行存款?
m52618066
2023 04/07 13:39
好的 謝謝老師
m52618066
2023 04/07 13:39
好的 謝謝老師
鄒老師
2023 04/07 13:40
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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