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我們公司1月發(fā)員工福利費(fèi) 2月申報(bào)了個(gè)稅, 現(xiàn)在這筆福利費(fèi)是單獨(dú)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目 還是和工資一并計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工資里 應(yīng)該單獨(dú)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目。 那應(yīng)付職工薪酬-工資的數(shù)不就對(duì)不上報(bào)個(gè)稅的收入了嗎 是的,應(yīng)該單獨(dú)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目,以確保報(bào)稅收入與應(yīng)付職工薪酬-工資的數(shù)目一致??墒沁@筆福利費(fèi)已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了 另外,由于福利費(fèi)已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,因此在計(jì)算應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目時(shí),應(yīng)該減去已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅的福利費(fèi)部分。這筆福利費(fèi)的個(gè)稅沒法單獨(dú)核算出來 個(gè)稅沒法單獨(dú)核算出來,因此應(yīng)付職工薪酬-工資的數(shù)目可能會(huì)與報(bào)稅收入不一致。這個(gè)應(yīng)該怎么解決

84785003| 提問時(shí)間:2023 02/28 22:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué) 福利費(fèi)是并入工資一起申報(bào)個(gè)稅的。 會(huì)計(jì)分錄是計(jì)入福利費(fèi) 屬于會(huì)計(jì)和稅收口徑差異,這個(gè)是正常的, 稅收沒辦法單獨(dú)體現(xiàn)這的
2023 02/28 22:09
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