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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下,我們21年有一筆管理費(fèi)用的專票重復(fù)入賬了,當(dāng)時(shí)的分錄是 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是重復(fù)入賬,需要做調(diào)整,是不是要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來處理?
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速問速答對(duì)的,是的,借應(yīng)付賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2023 02/02 10:28
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