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老師好,因為歷史遺留問題,生產(chǎn)成本期末有余額,我要怎么調(diào)平它?

書書-| 提問時間:2022 07/30 10:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果是借方余額 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本?
2022 07/30 10:45
書書-
2022 07/30 10:49
老師,但是沒有存貨,沒有實物,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品后怎么處理?
鄒老師
2022 07/30 10:50
你好,如果這個產(chǎn)品對外銷售了,需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營業(yè)務(wù)成本?
書書-
2022 07/30 10:57
老師,再問下,原材料借方也有余額,實物都沒有,怎么調(diào)平?
鄒老師
2022 07/30 10:58
你好,需要這樣調(diào)整 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 然后按之前的步驟繼續(xù)處理?
書書-
2022 07/30 11:08
老師,可以直接做一個分錄嗎?借:主營成本,貸:原材料
鄒老師
2022 07/30 11:09
你好,沒有這樣的分錄
書書-
2022 07/30 11:20
老師,這個生產(chǎn)成本期末有余額,但是沒有產(chǎn)品,我不能結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品吧,還有其他的處理辦法嗎?
鄒老師
2022 07/30 11:20
你好,正常情況下,就是把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本啊
書書-
2022 07/30 13:39
但是現(xiàn)在不是沒有庫存嘛,可以做廢料處理嘛?
鄒老師
2022 07/30 14:10
你好,這個不是廢料的情況。 給你的建議就是把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
書書-
2022 07/30 15:09
好的老師,再問個問題。上個月銷售一批貨物,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是這個月退回來了,成本是是負數(shù),利潤表主營成本是負數(shù)怎么辦?
鄒老師
2022 07/30 15:10
你好,如果沒有其他業(yè)務(wù),那利潤表的收入和成本就都是負數(shù)的,這個是正常的。
書書-
2022 07/30 17:36
老師,收入和成本不是對等的,因為上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒有確認收入,所以現(xiàn)在是成本為負數(shù),收入為0
鄒老師
2022 07/30 17:42
你好,上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒有確認收入,這個是有錯誤的,沒有做到成本與收入匹配啊?
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