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城鄉(xiāng)投公司作為建設項目的委托代建單位,收到的專項資金計入“專項應付款”對嗎?

淡雅| 提問時間:2022 03/11 10:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 計入專項應付款
2022 03/11 10:18
淡雅
2022 03/11 15:03
先放在專項應付款核算,待項目完工竣工財務決算后銷賬,銷賬分錄怎么出?
樸老師
2022 03/11 15:09
借銀行 貸專項應付款 借固定資產 貸銀行存款
淡雅
2022 03/11 15:14
那專項應付款最后怎么處理?
樸老師
2022 03/11 15:25
?一、本科目核算企業(yè)取得的國家指定為資本性投入的具有專項或特定用途的款項,如屬于工程項目的資本性撥款等。 ? 二、本科目應當按照撥入資本性投資項目的種類進行明細核算。 ? 三、企業(yè)收到資本性撥款時,借記“銀行存款”科目,貸記本科目。將專項或特定用途的撥款用于工程項目,借記“在建工程”、“公益性生物資產“等科目,貸記”銀行存款“、”應付職工薪酬“等科目。工程項目完工,形成固定資產或公益性生物資產的部分,借記本科目,貸記“資本公積——其他資本公積”科目;對未形成固定資產需要核銷的部分,借記本科目,貸記“在建工程”等科目;撥款結余需要返還的,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。 ? 四、本科目期末貸方余額,反映企業(yè)尚未轉銷的專項應付款。 ? 因此,如果你收到的專項基金符合規(guī)定,應作處理:收到專項款時 借:銀行存款 ? 貸:專項應付款用于購置固定資產 借:固定資產 貸:應付賬款或銀行存款 ? 同時 借:專項應付款 貸:資本公積
淡雅
2022 03/11 15:30
問題是我們只是代建,計入資本公積不對吧
樸老師
2022 03/11 15:33
同學你好 那你們就是做代收代付 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
淡雅
2022 03/11 15:38
實務 城鄉(xiāng)投公司作為建設項目的委托代建單位,收到的專項資金計入“專項應付款”對嗎? wjx76067| 03/11 10:05| 20人閱讀 樸老師 同學你好 對的 計入專項應付款 03/11 10:18 老師早上的回答是這樣的?
樸老師
2022 03/11 15:44
同學你好 你們計入固定資產就做專項應付款 如果是代收代付的就 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
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